SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42306189

Číslo v CRZ*:

42306189

Predmet:

materiál na ZS

Zmluvná strana:

dodávateľ: CONTAX s.r.o., Boranovicka 368, Hovorčovice, IČO: 49549472

Hodnota faktúry:

76,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.06.2023

Dátum zverejnenia:

26.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05