SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43024 KZ č.2/K/2023

Číslo v CRZ*:

43024 KZ č.2/K/2023

Predmet:

pracovné stoly - IROP2

Zmluvná strana:

dodávateľ: Konimpex s.r.o., Jantárova 30, Košice, IČO: 36174874

Hodnota faktúry:

2 268,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.06.2023

Dátum zverejnenia:

20.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05