SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53065

Číslo v CRZ*:

53065

Predmet:

vykonanie VO - "Oprava vodovodného potrubia - havarijný stav"

Zmluvná strana:

dodávateľ: Obstarávateľ SK, Agátova 6, Trebišov, IČO: 46887423

Hodnota faktúry:

500,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.06.2023

Dátum zverejnenia:

08.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05