SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 15

Číslo v CRZ*:

15

Predmet:

ovocie a zelenina ŚS

Zmluvná strana:

dodávateľ: Popély Štefan Ing., Orgovánová 967, Veľké Kapušany, IČO: 10803122

Hodnota faktúry:

369,07 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.01.2020

Dátum zverejnenia:

05.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05