SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43022

Číslo v CRZ*:

43022

Predmet:

materiál na údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Latorica MK, Hlavná 157/18, Veľké Kapušany, IČO: 51973685

Hodnota faktúry:

43,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.05.2023

Dátum zverejnenia:

30.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05