SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43019 KZ 4/K/2023

Číslo v CRZ*:

43019 KZ 4/K/2023

Predmet:

školské stoličky - IROP2

Zmluvná strana:

dodávateľ: Linea SK s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 35716932

Hodnota faktúry:

522,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.05.2023

Dátum zverejnenia:

22.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05