SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 49038

Číslo v CRZ*:

49038

Predmet:

elektro materiál pre odborny výcvik

Zmluvná strana:

dodávateľ: Jozef Ferko AV-EL mak, Stakčínska 752 Snina, IČO: 342900630

Hodnota faktúry:

68,71 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.12.2019

Dátum zverejnenia:

31.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05