SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43016

Číslo v CRZ*:

43016

Predmet:

toner do tlačiarne

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tonerkšeft - L.Paufošima, Dvorek 420, Šaratice, ČR, IČO: 76298442

Hodnota faktúry:

57,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.04.2023

Dátum zverejnenia:

26.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05