SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53038

Číslo v CRZ*:

53038

Predmet:

daň z nehnuteľností

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mesto V.Kapušany, LNT 1 , V.Kapušany

Hodnota faktúry:

214,09 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.04.2023

Dátum zverejnenia:

11.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05