SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 9

Číslo v CRZ*:

9

Predmet:

ostatné potraviny pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: GVP s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446490

Hodnota faktúry:

89,87 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.01.2020

Dátum zverejnenia:

28.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05