SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43011

Číslo v CRZ*:

43011

Predmet:

materiál na opravu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Boloni s.r.o., Staničná 1, V.Kapušany, IČO: 45916926

Hodnota faktúry:

105,37 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.03.2023

Dátum zverejnenia:

31.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05