SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53037

Číslo v CRZ*:

53037

Predmet:

plnenie CO 2 + servis oceľovej fľaše

Zmluvná strana:

dodávateľ: EUROPAD - požiarny servis s.r.o., Vrbnica 65, IČO: 36573256

Hodnota faktúry:

75,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.03.2023

Dátum zverejnenia:

29.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05