SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53034

Číslo v CRZ*:

53034

Predmet:

montážne práce

Zmluvná strana:

dodávateľ: Bukó s.r.o., Hadabuda, V.Kapušany, IČO: 46760474

Hodnota faktúry:

1 950,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.03.2023

Dátum zverejnenia:

14.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05