SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53022

Číslo v CRZ*:

53022

Predmet:

príprava miestnosti - penetrovanie, lepenie PVC

Zmluvná strana:

dodávateľ: Miroslav Ondo-Eštok, Bánovce nad Ondavou 109, IČO: 46698086

Hodnota faktúry:

1 998,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.02.2023

Dátum zverejnenia:

27.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05