SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53019 VK/20/03/046

Číslo v CRZ*:

53019 VK/20/03/046

Predmet:

virtuálna knižnica

Zmluvná strana:

dodávateľ: Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977

Hodnota faktúry:

18,84 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.02.2023

Dátum zverejnenia:

14.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05