SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 553001 80-000059995 PO2012

Číslo v CRZ*:

553001 80-000059995 PO2012

Predmet:

dobropis stočného za obd. 9-12/2022

Zmluvná strana:

dodávateľ: VVS Košice, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460

Hodnota faktúry:

-1 541,09 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.02.2023

Dátum zverejnenia:

10.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05