SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53005 12122022

Číslo v CRZ*:

53005 12122022

Predmet:

zemné výkopové práce

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mgr.Hornyáková Beáta, LNT 914/14, IČO: 40007081

Hodnota faktúry:

120,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.01.2023

Dátum zverejnenia:

18.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05