SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42055

Číslo v CRZ*:

42055

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Globus - A.Balogová, Veľké Slemencer 37, IČO: 30241359

Hodnota faktúry:

86,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.12.2022

Dátum zverejnenia:

22.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05