SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42053 027733

Číslo v CRZ*:

42053 027733

Predmet:

športové potreby - lopty

Zmluvná strana:

dodávateľ: AG sport s.r.o., Šipošovské Kračany 312, IČO: 45953601

Hodnota faktúry:

242,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.12.2022

Dátum zverejnenia:

20.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05