SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42050

Číslo v CRZ*:

42050

Predmet:

športové potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Florbal s.r.o., Tomášikova 13, Bratislava, IČO: 44887001

Hodnota faktúry:

180,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.12.2022

Dátum zverejnenia:

15.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05