SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42043

Číslo v CRZ*:

42043

Predmet:

učebnice pre TV

Zmluvná strana:

dodávateľ: Preškoly.sk, s.r.o, Vajnorská 10601/136A, Bratislava, IČO: 51692881

Hodnota faktúry:

1 381,24 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.11.2022

Dátum zverejnenia:

23.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05