SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42041

Číslo v CRZ*:

42041

Predmet:

materiál na údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Latorica MK s.r.o., Hlavná 157/18, Veľké Kapušany, IČO: 51973685

Hodnota faktúry:

84,78 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.10.2022

Dátum zverejnenia:

23.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05