SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 59153

Číslo v CRZ*:

59153

Predmet:

voda spotreba

Zmluvná strana:

dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského Košice

Hodnota faktúry:

1 207,29 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.01.2020

Dátum zverejnenia:

10.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05