SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 59149

Číslo v CRZ*:

59149

Predmet:

nájom tlač. zariadení 12/2019

Zmluvná strana:

dodávateľ: XEROX LIMITED, Digital Prk II, Einsteinova 23, Bratislava

Hodnota faktúry:

105,71 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.12.2019

Dátum zverejnenia:

10.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05