SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 59146

Číslo v CRZ*:

59146

Predmet:

služby BOZP 4.Q.2019

Zmluvná strana:

dodávateľ: BOZP-W.s.r.o, Orgovánová 967, Veľké Kapušany

Hodnota faktúry:

135,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.12.2019

Dátum zverejnenia:

10.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05