SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 52094

Číslo v CRZ*:

52094

Predmet:

el.energia

Zmluvná strana:

dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31 Košice, IČO: 44483767

Hodnota faktúry:

1 164,85 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.08.2022

Dátum zverejnenia:

05.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05