SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42028

Číslo v CRZ*:

42028

Predmet:

materiál do D tlačiarne

Zmluvná strana:

dodávateľ: MrCode sro, Mosná 2 Nitra, IČO: 44176601

Hodnota faktúry:

69,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.08.2022

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05