SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 4025

Číslo v CRZ*:

4025

Predmet:

materiál na prípravu ihriska

Zmluvná strana:

dodávateľ: LATORICA MK sro, Hlavná 157/18 V.Kapušany, IČO: 51973

Hodnota faktúry:

284,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.07.2022

Dátum zverejnenia:

12.07.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05