SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42012

Číslo v CRZ*:

42012

Predmet:

dodávka tovaru-rebrík

Zmluvná strana:

dodávateľ: OBI, Trolejbusova 3 Košice, IČO: 48258946

Hodnota faktúry:

129,89 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.04.2022

Dátum zverejnenia:

12.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05