SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 59138

Číslo v CRZ*:

59138

Predmet:

služby mobilného operátora 10.11.-9.12.

Zmluvná strana:

dodávateľ: Orange, a.s., Metodova , Bratislava

Hodnota faktúry:

31,65 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.11.2019

Dátum zverejnenia:

26.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05