SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 52065

Číslo v CRZ*:

52065

Predmet:

preprava žiakov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Czap Trans,s.r.o, kupelná 486/1, Veľké Kapušany

Hodnota faktúry:

120,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.06.2022

Dátum zverejnenia:

09.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05