SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 52063

Číslo v CRZ*:

52063

Predmet:

tlač kópii 05/2022

Zmluvná strana:

dodávateľ: XEROX LIMITED, Digital Prk II, Einsteinova 23, Bratislava

Hodnota faktúry:

82,69 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.06.2022

Dátum zverejnenia:

09.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05