SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 52052

Číslo v CRZ*:

52052

Predmet:

banner - nálepka

Zmluvná strana:

dodávateľ: Savil, POH 56/97, V.Kapušany 079 01

Hodnota faktúry:

66,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.04.2022

Dátum zverejnenia:

11.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05