SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42003

Číslo v CRZ*:

42003

Predmet:

termo nádoby na čaj a polievku pre pomoc Ukrajina

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gastrolux, Žilina

Hodnota faktúry:

923,27 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.02.2022

Dátum zverejnenia:

08.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05