SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 52020

Číslo v CRZ*:

52020

Predmet:

daň na rok 2022

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mesto, Veľké Kapušany

Hodnota faktúry:

214,09 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.02.2022

Dátum zverejnenia:

08.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05