SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 18/ŠS
Číslo v CRZ*: |
18/ŠS |
Predmet: |
zelenina a ovocie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Emoke Fukszová - Popély ., Zelená 297/61 Veľké Kapušany, IČO: 50053248 |
Hodnota faktúry: |
232,24 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.02.2022 |
Dátum zverejnenia: |
08.03.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05