SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 52010

Číslo v CRZ*:

52010

Predmet:

pevné linky 1/2022

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telecom a.s, Bajkálska 28, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

44,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.02.2022

Dátum zverejnenia:

09.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05