SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 42001
Číslo v CRZ*: |
42001 |
Predmet: |
naplne do tonera |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PVB STAV s.r.o, Rozmarinova 11, Komárno |
Hodnota faktúry: |
89,70 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.01.2022 |
Dátum zverejnenia: |
07.02.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05