SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42001

Číslo v CRZ*:

42001

Predmet:

naplne do tonera

Zmluvná strana:

dodávateľ: PVB STAV s.r.o, Rozmarinova 11, Komárno

Hodnota faktúry:

89,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.01.2022

Dátum zverejnenia:

07.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05