SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 105

Číslo v CRZ*:

105

Predmet:

ostatné potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: ATC, s.r.o, Vsetínska cesta 766, Púchov, IČO: 35760532

Hodnota faktúry:

99,06 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.11.2019

Dátum zverejnenia:

28.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05