SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 52003

Číslo v CRZ*:

52003

Predmet:

záloha na plyn ŠS 01/2022

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP. a.s., mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

17,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.01.2022

Dátum zverejnenia:

17.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05