SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 41065

Číslo v CRZ*:

41065

Predmet:

respirátory

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lekáreň plus, Jarkova 10389/2AC, Nové Zámky

Hodnota faktúry:

350,99 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.12.2021

Dátum zverejnenia:

21.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05