SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 41056

Číslo v CRZ*:

41056

Predmet:

čistiace a dezinfekčné prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Krídla, s.r.o, Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778

Hodnota faktúry:

498,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.12.2021

Dátum zverejnenia:

09.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05