SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 59121

Číslo v CRZ*:

59121

Predmet:

nastavenie xerox

Zmluvná strana:

dodávateľ: Next team s.r.o, Prešov

Hodnota faktúry:

162,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.10.2019

Dátum zverejnenia:

14.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05