SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 59117

Číslo v CRZ*:

59117

Predmet:

pohonnné hmoty 09/2019

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, IČO: Bratislava

Hodnota faktúry:

67,75 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.10.2019

Dátum zverejnenia:

14.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05