SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51119

Číslo v CRZ*:

51119

Predmet:

pohonné hmoty

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovnaft a.s, Vlčie hrdlo 1, Bratislava

Hodnota faktúry:

53,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.10.2021

Dátum zverejnenia:

25.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05