SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 51108
Číslo v CRZ*: |
51108 |
Predmet: |
doprava žiakov v rámci projektu Erasmus+ Praha -V.Kapušany |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Czap Trans,s.r.o, Kúpeľná 486/1, Veľké Kapušany, IČO: 52194230 |
Hodnota faktúry: |
3 025,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.10.2021 |
Dátum zverejnenia: |
12.10.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05