SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 96

Číslo v CRZ*:

96

Predmet:

zelenina a ovocie pre ŠS

Zmluvná strana:

dodávateľ: Popély Štefan Ing., Hlavná 123, Veľké Kapušany

Hodnota faktúry:

434,35 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.10.2019

Dátum zverejnenia:

11.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05