SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51094

Číslo v CRZ*:

51094

Predmet:

pevné linky 08/2021

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telecom a.s, Bajkálska 28, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

50,33 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.09.2021

Dátum zverejnenia:

09.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05