SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51093

Číslo v CRZ*:

51093

Predmet:

elektrina 08/21

Zmluvná strana:

dodávateľ: VSE a.s., Mlynská , Košice

Hodnota faktúry:

500,36 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.09.2021

Dátum zverejnenia:

09.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05