SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 41045

Číslo v CRZ*:

41045

Predmet:

PC komponenty

Zmluvná strana:

dodávateľ: AVERVEl s.r.o, Račianska 88, Bratislava-Nové Mesto

Hodnota faktúry:

232,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.09.2021

Dátum zverejnenia:

07.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05